送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-05 13:28

具体分录怎么做,成本那块怎样调呢

四月天 追问

2016-12-05 13:40

谢谢老师

吴月柳 解答

2016-12-05 13:26

你好,把之前暂估的冲销,根据发票做正确的,然后再暂估一笔就可以了。

吴月柳 解答

2016-12-05 13:34

借:库存商品  贷:应付账款-暂估(红字冲),结转的成本也红字冲,然后发票做,借:库存商品 贷:应付账款,然后结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,然后再暂估剩余部分就可以了。

吴月柳 解答

2016-12-05 13:53

不客气

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相关问题讨论
是这样的账务处理,就是发票未到,货已到并且销售后的成本结转
2019-05-08 21:17:43
你好,把之前暂估的冲销,根据发票做正确的,然后再暂估一笔就可以了。
2016-12-05 13:26:11
你好,暂估入库分录是 借;库存商品 贷;应付账款——暂估 结转成本是到主营业务成本 如果发票到了成本与之前暂估没有差额,就不需要调整,有差额就需要调整的
2019-03-08 09:53:48
你好 ;   那你就调整暂估分录。 和结转成本去处理。 反结账去改下 
2021-08-31 15:45:52
借:主营业务成本贷:库存商品
2017-08-14 11:38:25
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