送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-06-18 11:16

你好 如果是一致的 不需要处理 发票附在暂估凭证的后面

董会云 追问

2021-06-18 11:19

摘要写什么合适

轶尘老师 解答

2021-06-18 11:20

之前的摘要就是暂估成本入账啊 

董会云 追问

2021-06-18 11:21

我在次月收到发票,直接把发票附到上月入库的凭证后面,那样就不能写暂估入库吧

董会云 追问

2021-06-18 11:22

除了发票还需要附别的吗

轶尘老师 解答

2021-06-18 11:25

你也可以按下面的调整:

借:成本费用  贷:应付账款-暂估
下个月发票来了 
借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字)
借:  成本费用 贷:应付账款-XX公司

董会云 追问

2021-06-18 12:08

那我在上月已结转成本了呢,需要冲销吗

轶尘老师 解答

2021-06-18 14:28

金额都是一样的 成本不需要冲销 

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你好 如果是一致的 不需要处理 发票附在暂估凭证的后面
2021-06-18 11:16:24
你好,是去年的工程吗?汇算清交是怎么做的?
2020-06-02 10:09:24
你好 生产领料,借:生产成本,贷:原材料 产成品入库,借:库存商品,贷:生产成本 委外领料,借:委托加工物资,贷:原材料 委外入库,借:库存商品,贷:委托加工物资 成本结账,借:主营业务成本,贷:库存商品
2020-11-20 09:06:29
您好 购入的时候 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等 销售的时候 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2021-02-24 20:49:38
你去看之前那个库存商品是不是做少了 借库存商品 贷应付账款
2020-07-06 10:34:40
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