送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2021-06-17 09:14

你好,是说研发费用加计扣除吗

木子 追问

2021-06-17 09:56

是法人收到这信息

小惑老师 解答

2021-06-17 11:29

你好,这个是增值税加计抵减扣除

木子 追问

2021-06-17 12:37

公式是(销项-进项)13%*50%对吗

小惑老师 解答

2021-06-17 14:18

不是的,是进项税额*10%

木子 追问

2021-06-17 14:32

为什么进项税额是10%而不是13%?一般纳税人不都是13%吗

小惑老师 解答

2021-06-17 14:41

不是税额,是允许加计进项税额的10%,跟税率没有关系

木子 追问

2021-06-17 15:42

是比如进项税额1万,只能1万*10%再*13%对吗

小惑老师 解答

2021-06-17 15:44

不是的,你已经是税额了,不用再乘税率

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相关问题讨论
你好,餐费可以税前扣除的
2019-10-07 17:58:27
您好!你说的是什么业务。
2017-04-21 09:41:33
不是,企业所得税是指企业在营业活动中所产生的各项收入,扣除有关费用后所剩余的净收入,而债务则不属于企业的收入。
2023-03-27 10:36:27
不得扣除就是会计和税法的规定不同,会计上作为费用税法上不承认,比如行政罚款,会计作为营业外支出,但是税法人认为这个费用是企业管理原因形成的被处罚,不鼓励,所以在所得税计算时候不能够作为费用列支,要调增。所得税税款就是应纳税所得额乘以对应的税率。
2020-06-19 09:57:33
你好! 不可以的
2020-04-11 13:51:32
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