送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-12-03 22:23

对不在一个月的业务,老师可以说详细点怎么处理吗?

星空 追问

2016-12-03 22:29

如果是内帐,还要不要这么夸月处理了

王雁鸣老师 解答

2016-12-03 22:21

您好,会计凭证的时间是以业务的实际发生时间为准的,如果像收入,开票时间和业务时间不一致,这对会计报表影响不大,在同一个月的没有问题,如果不再同一个月的,那就要做相应的处理,比如把前月已经发货没有开发票的业务,就要做到发出商品中去的。

王雁鸣老师 解答

2016-12-03 22:27

您好, 对不在一个月的业务,比如上月发货了,没有开票,根据发货的商品成本价,借:发出商品,贷:库存商品。等这个月开票后,借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项,同时,结转成本,借;主营业务成本,贷:发出商品。

王雁鸣老师 解答

2016-12-03 22:31

您好,如果是内账的话,一样的操作,也要这样跨月处理的。

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您好,会计凭证的时间是以业务的实际发生时间为准的,如果像收入,开票时间和业务时间不一致,这对会计报表影响不大,在同一个月的没有问题,如果不再同一个月的,那就要做相应的处理,比如把前月已经发货没有开发票的业务,就要做到发出商品中去的。
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