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果果豆豆
于2021-06-13 08:21 发布 1047次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-06-13 08:22
你好这个退不了,这个你申报会形成主表留底税额只能抵扣后续销项税额
果果豆豆 追问
2021-06-13 09:09
那我5月的税不就多交了么
maize老师 解答
2021-06-13 09:15
你好是的,这个是多交了只有当月作废才可以少交税
2021-06-13 09:48
那我要是6月冲了不开具,是不是可以退税
2021-06-13 09:54
也退不了,申报会形成主表留底税额只能抵扣后续销项税额
2021-06-13 10:00
意思是6月冲了,销售额不就是负数么,没有进项票的这种情况是留底不能退吗?留底不是说进项比销项多才留底吗
2021-06-13 10:08
不能退税,你这个销项税额负数也是生成留底税额,不是退税
2021-06-13 10:23
好吧,主要是5月我公司进项票只回来一张,要交一万多的增值税,6月份进项票才回来,看有什么办法能把这税款退或者抵扣吗?
2021-06-13 10:25
没有办法这个,后面取得发票不能抵扣之前的 ,之前发票后续重新开红字,再开蓝字就你这个没有办法,要是就是发票开错,想少交税,你这个 开红字证明确实多开,这个可以去联系专管员减掉之后再去申报
2021-06-13 10:33
老师,没理解
2021-06-13 10:34
就是你这个没有办法,你这种情况只能多交税,
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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