上月把帮其他公司代付的工资作为本单位人员工资 问
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残疾人就业保障金申报的基数,是按 权责发生制 还 问
你好!这个是按你申报工资了,严格说起来,这个是收付实现制。发了工资才申报 答
“以前年度损益调整”这个科目,什么时候结转到“ 问
你好,是发生的当月,就结转到 利润分配-未分配利润 答
老师,因销售商品发生的运输成本,没有收到发票可以 问
你好,没有发票的这些你可以单独记录一下的。你记录一下哪个凭证,哪个月份的什么业务,金额是多少,没有发票金额又是多少。 答
个人的 对方不需要开发票 问
你好,你按折扣后金额入收入可以了 答
资金周转率=主营业务收入/((期末占用资金 期初占用资金)/2) 占用资金啊是资产负债表上的货币资金吗?
答: 同学你好,一般情况下,是资产负债表上的资产总额。
新进入一家公司A,A公司2018年12月份没有会计做账,因为会计在11月份就已离职了。现在我接手后老板说12月的账不用我补做了,让我直接从2019年1月的账做起。这种账要怎么做呀?做的是内账,12月有销售人员统计的应收账款总金额及回款数,没有对应的销售明细。12月采购的数据能提供给我,但是准确率只有70%。我要求1月底进行盘点一次,按照11月的库存结余数+采购数-盘点数=12月销售数据,这样库存明细表就可以大致做出来了。然后有了应收账款就是12月的主营业务收入,有了采购的数据就知道成本了。这样大致也能把利润表做出来。然后利用资产负债表上的其他数据确定后可倒推出货币资金的余额,这样行吗?
答: 内账就是老板说了算,做个他看的,把实际收入支出利润算清楚就可以了。针对以前的一些遗留期初数据的问题,按照你的方法可以倒推出来。加油喔
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
合并报表中的抵销分录,借:主营业务收入100,贷:主营业务成本80,贷:存货20,请问这个分录在底稿中怎样抵销?利润表中主营业务收入抵销100,主营业务成本抵销80,资产负债表中存货抵销20吗?那这样资产负债表怎么会平呢?
答: 学员你好,利润表的数据在资产负债表中是以未分配利润提现的