这个月支付了属于去年7-12月的物业费,去年12月要 问
同学,你好 需要先计提 答
季度申报表的本月金额应该是三个月的金额吧?本 问
是,季度申报表的本月金额应该是三个月的金额 答
老师吗,我们是制作企业,购入固定资产开始折旧,每个 问
不生产,折旧可计入管理费用-折旧 答
老师,我司前期公司无收入,但是有招待费,到时候在汇 问
是的,到时候在汇算时需要调增 答
单位转入实收资本注资,需要缴纳什么税?多少 问
需要交印花税,按0.025%计算交 答

4.2019 年 12 月初应收账款余额为150万方元,当月除销商品一批,开具的增值税专用发票上注明的价款为 300 万元,增值税税额为39万元。当月收回已作坏账转销的应收账数3万元,存入银行。甲公司根据应收账款余额百分比法计提坏账准备,计提比例为5%。(8)除销商品时:(9)坏账转销时(10)2019 年末_计提还账准盆时
答: 你好需要计算做好了发给你
坏账计提:借:信用减值损失 贷:坏账准备坏账发生:借:坏账准备 贷:应收账款坏账收回:怎么做账?
答: 同学你好 借应收账款 贷坏账准备 借坏账准备 贷信用减值损失
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
期末转回坏账准备3万元。 坏账准备公式: 应该是借:应收账款,贷:坏账准备。 转回坏账准备公式:应该是借:坏账准备,贷:应收账款。 为什么答案是借:坏账准备 3 贷:信用减值损失--计提的坏账准备 3 , 这个公式应该是转回计提坏账准备吗。
答: 你好!因为你转回坏账准备的时候需要把原来计提的坏账准备冲回,原来计提的坏账准备借:信用减值损失,提现在利润表中的减值损失,如果转回的话,就需要把这个减值损失冲掉,所以做一笔反分录。希望能帮到您!记得好评哦!









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暖暖老师 解答
2021-06-12 13:56
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2021-06-12 13:56
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2021-06-12 13:56
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2021-06-12 13:57