送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-02 14:08

那请问老师现在要填写在哪张申报表中呢?

维维 追问

2016-12-02 14:21

可是提交的时候出现一个申报校验,校验编码:10101010,内容:增值税纳税人申报表(一般纳税人适用)第14栏"一般项目"的"本月数"栏数据与"即征即退项目"的"本月数"栏数据之和,等于<附表二>第13栏中的"税额"数,校验类型:强制,这个是什么意思啊?可以强制提交吗?会不会有什么影响啊?

邹刚得老师 解答

2016-12-02 14:06

你好,抵减当月认证的进项

邹刚得老师 解答

2016-12-02 14:11

你好,进项税额抵扣表,附表二

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相关问题讨论
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
您好,先出口退税预申报,明细申报表确认收入,然后申报增值税,再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32
你好,申报表里主表有个进项转出栏可以填的。
2018-07-08 08:43:17
你好这个问题已经回复你。
2021-06-09 09:56:21
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