送心意

刘老师8892

职称中级会计师,初级会计师

2021-06-10 15:15

同学您好,请问您是咨询合并报表下,往来账如果进行内部抵销?
还是本单位内部,同一个公司,既有应收又有应付的情况呢

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同学您好,请问您是咨询合并报表下,往来账如果进行内部抵销? 还是本单位内部,同一个公司,既有应收又有应付的情况呢
2021-06-10 15:15:20
你好,是注销的时候需要把往来款清零吗? 比如把应收收回,借;库存现金等科目,贷;应收账款 把应付账款支付,借;应付账款,贷; 库存现金等科目
2019-12-15 21:30:50
你好,借;其他应付款,贷;银行存款等科目
2019-10-16 08:48:47
你好 具体是什么往来款
2019-12-09 16:22:29
您好!借:银行存款 贷:其他应付款-往来名称
2019-11-07 16:06:50
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