送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-09 20:18

您好
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应付款-个人社保费
贷:应交税费-个人所得税
贷:其他应付款-个人公积金
贷:银行存款

阿晨 追问

2021-06-09 21:12

好的老师,我还有一个问题,我们用公户支付给酒店的定金5000元,这笔钱是不退的,怎能做分录?然后后续又分别转给他们两笔尾款怎么做分录呢?

bamboo老师 解答

2021-06-09 21:15

借:预付账款
贷:银行存款
后面分别转给他们两笔尾款也一样的写分录

阿晨 追问

2021-06-09 21:16

三笔都是借预付账款贷银行存款么

bamboo老师 解答

2021-06-09 21:17

是的 三笔都是借预付账款贷银行存款

阿晨 追问

2021-06-09 21:18

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2021-06-09 21:18

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续 追问!!

阿晨 追问

2021-06-09 21:28

老师,4月底计提的是几月份的工资呢?

bamboo老师 解答

2021-06-09 21:28

4月底计提的是4月份的工资

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您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-12-17 10:07:27
计提工资时,借:成本费用等 贷:应付职工薪酬。 发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷其他应收款 贷:应交税费-个人所得税。
2021-06-18 18:07:55
你好,可以,是可以的。
2020-06-15 11:50:49
是的,按差额调整计提的工资
2020-04-11 08:42:06
您好! 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 其他应付款-公积金 银行存款等
2019-09-25 10:22:19
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