报增值税的时候,增值税表一导入的销项税额是3695604.04,但增值税主表销项税额却是3695604.05,实际开出的5张增值税票销项税额和也是3695604.04,这种情况我该怎么办
听雨
于2021-06-07 17:15 发布 627次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-06-07 17:20
你好,。这个可以不需要处理。这个出来税额是不是比账上多0.01那这个交税多话,借营业外支出0.01 未交增值税,贷银行
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你好,。这个可以不需要处理。这个出来税额是不是比账上多0.01那这个交税多话,借营业外支出0.01 未交增值税,贷银行
2021-06-07 17:20:16

你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34

1期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2,不需要结转,不需要做分录
2016-12-22 14:41:29

你好!这个增值税直接按0就可以了。
2021-03-04 14:28:30

您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
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