请问老师 上个月税局说完任务,增加了无票收入预交了30000元增值税,说这个月开票了可以冲减 那么我这个月如何做账?分录是什么?附加税在这个月交了可以吗?
会计
于2016-12-01 13:22 发布 989次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-12-01 13:26
这个无票收入是要冲减掉的 用做账吗?
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借银行 贷应交增值税,借税金及附加 负数,贷应交税费 负数,借银行贷应交税费
2020-09-23 12:45:59

你好,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项,附加税在征税期申报时申报就可以了。
2016-12-01 13:23:50

次月收到税务退回多交增值税时做:
借:银行存款(蓝字)
借:应缴税金-应交增值税-已交增值税(红字)
附加,以及印花税如何做分录
借:银行存款
贷:应交税费-应交城市维护建设税印花税等
借:应交税费-应交城市维护建设税印花税等
贷:税金及附加
2019-04-11 09:15:12

你好,公司内账不计销项,那么税务局扣交增值税和附加税,分录是
借:税金及附加
贷:银行存款
2021-01-11 15:35:30

这个可以计入其他收益
2020-12-08 12:59:16
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