老师,采购货物,客户先开发票,但货还在昆明,没到磨憨, 问
直接就销售了还是根据相关单据入库 答
租赁一般纳税人和小规模纳税人了税率是多少,需要 问
你好租赁还是土地吗? 答
老师,我一个2025年企业多得税年报数据错了,现在我 问
我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废 答
24年9月成立的公司,固定资产原值18万,月折旧5000,24 问
你好需要纳税调增合计两年的数据最好 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好。我给你解答 答

现代服务*技术服务费和研发和技术服务*技术服务费一样吗
答: 同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
老师,我们与客户签订的技术服务合同,里面含施工布线等,我们下游开给我们的发票分成了三部分,技术服务费(6%税率)+施工费(9%税率)+主材辅材费(13%税率),那我在开票给我上游客户时,是不是也要这样区分开来,还是就开一个技术服务费(6%税率)+主材辅材费(13%税率)就可以了呢?
答: 从税务合规和业务准确角度看,最好和下游开票一致,将技术服务费、施工费和主材辅材费分别开票并适用相应税率。但如果合同没要求分别开票,且能合理归并费用,开技术服务费和主材辅材费发票也有可能行得通,不过有一定风险。实际操作建议详细开票或与客户沟通合同条款,且保证内部核算和记录能印证开票内容。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我这虽然之前他们有跟另外一个公司做技术开发合同,当时也开了研发和技术服务费发票,但是之前财务都做到管理费了,后面的账也是挂的往来,假如确认收入105万,让其他公司也开技术服务费过来开105万,但问题是注销公司挂的往来只有60万付给开票公司的,还有几个跟其他公司的往来,那开100多万发票过来不是还会产生往来吗?这点有什么好的处理方式建议吗?
答: 你好 ; 你们这个实际业务 到底 收入是多少; 这样好判断









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