老师,员工社保在别的公司上,我们把社保钱打过去,但 问
不能那样买社保,公司部分没法税前扣除 答
老师好,小微企业本年盈利了,需要计提盈余公积吗? 问
您好,这个看公司,都可以的 答
老师,有个问题请教一下,公司1-9月份是小规模,公司有 问
你好,你只可以调整到一致才可以的这个 答
老师公司要注销,有一个其他应收款17000,其他应付款 问
你好,应收收不回来转营业外支出,但是无法支付的也是转营业外收入,这个无法避免的 答
A公司有个员工小王,B公司有个员工小黄,小王在A公司 问
同学,你好 是可以的 答

应收账款计提坏账的会计分录中,是不是把资产减值损失改为信用减值损失了?
答: 是的,同学今年新变更 的
老师,请问确定已无法收回的应收账款(未计提减值准备),怎么做会计分录呢?直接做借方:资产减值损失 贷方:应收账款 ?
答: 你好 借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
一、计提坏账准备的分录是: 借:资产减值损失 贷:坏账准备 二、实际发生坏账(即核销)时的分录: 借:坏账准备 贷:应收账款 三、已核销的坏账准备又收回,会计分录: 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款老师,这个时候坏账准备有贷方余额,资产减值损失借方有余额,要不要做分录(书上没有这个分录)借:坏账准备 贷:资产减值损失
答: 您好!最后一笔分录您可以这样做,冲减已计提的坏账准备。








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铿锵玫瑰 追问
2021-06-07 13:49
meizi老师 解答
2021-06-07 13:56