有一笔业务,员工垫付2000后来用公司账户报销,然后余款13800打到对方公司账户。问题是该笔两个款项都是10月31日汇,由于银行问题,打给员工的当天汇出了,打对方公司的钱11月1日才出去。所以10月的对账单没有13800这笔款项,想问,10月份的这个2000怎么做账,分录怎么写,然后 11月的怎么写
Nicky
于2016-11-30 14:11 发布 860次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

借;其他应收款 贷;银行存款 2000
借;预付账款 贷;银行存款 13800
2016-11-30 14:13:45

你好
借;银行存款,贷;实收资本或其他应付款
2020-05-12 16:05:27

您好
借:银行存款
贷:其他应付款
借:其他应收款
贷:银行存款
2019-08-28 20:20:34

你好 都可以的 给现金或者转回公户冲其他应收款的 。 借其他应收款-员工贷银行存款 借费用或者成本 库存现金或者银行存款 贷其他应收款-员工
2020-08-17 10:29:46

你好,借;管理费用等科目,贷;银行存款
2019-12-24 16:02:03
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