老师,我整天将那个会计分录做得倒过来。如:借:应该是管理费用-摊销费,贷是周转材料。而我做成 借:周转材料,贷管理费用-摊销费。这样子后果是怎样呢??

干净的苗条
于2014-11-24 13:49 发布 849次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2014-11-24 14:00
你好!你要将作反的分录红冲出来,在做正确的蓝字分录,不然你的周转材料账面和实物会不相符,同时高估利润因为贷方管理费用时间少费用增加利润的。
相关问题讨论
把上个月做错的凭证用红字原样冲销,再按正确的金额做出凭证就可以了。
2014-09-18 14:50:14
2013年已作的收款票据,2014年又作收款处理,冲减银行存款又不够
2015-08-01 09:42:36
你好,跨年应付帐款漏记,是贷方漏记还是借方漏记呢?
2024-04-28 09:47:58
你好,那你修改下财务报表不就可以
你账上动了,你的财务报表肯定跟着修改,如果你电子税务局在那边已经修改不了的话,你可以去税务局。
2021-10-25 21:41:15
去你们当地的银行综合要回来就可以了,工作日银行都有人的,钱会一般1-3个工作日到账,我遇到北京银行有一次比较慢,也就4个工作日
2019-10-10 07:48:11
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晓海老师 解答
2014-11-24 15:19