老师有一笔业务是这样,我公司支付它公司服务费,实际支付10000但是它公司开了11105.4的增值税专用发票,这样做帐会计分录 具体会计分录怎么弄? 是把剩下要付的款计入应付账款吗?
Loly
于2016-11-29 11:01 发布 864次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!是的。把剩下的计入应付账款就行了。
2016-11-29 11:03:13

你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷应付账款
2019-08-07 14:49:23

一、购入机器设备会计分录:
借:库存商品 500000元
贷:银行存款 500000元
二、货运增值税会计分录:
借:应交税费 1800元
贷:银行存款 20000元
三、增值税会计分录:
借:应交税费 65000元
贷:库存商品 65000元
拓展知识:上述会计分录中,购入机器设备的增值税可以作为进项税额计入营业税减免科目,而货运的增值税应作为购买方的附加税支出。
2023-03-03 12:17:37

借;团队活动 贷;应交税费(进项税额转出 )
2017-07-20 09:27:51

借 XX 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
2016-04-27 10:54:44
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