送心意

王老师1

职称会计从业资格

2021-05-29 19:17

不用再做账了,把红票放到凭证后面即可
前提是4月进项转出,同时费用冲销了

11876948484884 追问

2021-05-29 19:34

老师 4月进项我转出了,没有冲费用,那怎么冲销啊?

王老师1 解答

2021-05-29 19:37

你想呀,收到了负数发票,进项转出,那不含税价也是负数,怎么冲销要看你原来蓝字发票怎么做账的,如果之前蓝字发票入管理费用,那红字发票做
借:管理费用 (红字)
贷:其他应付款 (红字)

11876948484884 追问

2021-05-29 20:08

蓝字发票直接入的库,借库存商品,进账税,贷的应付账款
我应该红字录一笔,借库存商品,进项税,贷应付账款吧,我进项转出好像直接做的借进项转出,贷进项[捂脸],记不清了给

王老师1 解答

2021-05-29 21:16

应该借:库存商品 (红字)
贷:应付账款 (红字)
应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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相关问题讨论
这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额; 进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
你这个是进项税额转出,才需要加计抵减这个纳税调减,这个,
2020-06-11 10:37:24
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
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