老师,现在听初级课程,这个坏账准备期末有余额存在,公司也需要每月计提的这种方式做账抵御风险,但最后这个账一直在要怎么处理,比如公司要倒闭,还是拆分,这个坏账准备的余额要怎么处理

会成
于2021-05-29 11:08 发布 648次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2021-05-29 11:16
同学您好,这可以根据您的应收账款具体来分配
一般情况下,您如果要注销的话,那您的应收账款都需要处理掉的。那也就不存
一般情况下,您如果要注销的话,那您的应收账款都需要处理掉的,那也就不存在坏账了
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同学您好,这可以根据您的应收账款具体来分配
一般情况下,您如果要注销的话,那您的应收账款都需要处理掉的。那也就不存
一般情况下,您如果要注销的话,那您的应收账款都需要处理掉的,那也就不存在坏账了
2021-05-29 11:16:31
计提时借:信用减值损失 贷:坏账准备
发生坏账借:坏账准备 贷:应收账款
2022-03-24 19:22:54
本期没有发生额的话 是的
期末-期初
2022-06-30 15:23:26
"坏账准备账户余额的会计分录应当将其金额记入贷方,同时在贷方结转至坏账准备科目。此外,当发生实际收回情况时,应当按照“贷收入”原则进行记账。"
2023-03-15 11:48:53
年末,应收D公司应收账款余额合计为100000元,按余额的10%计提坏账准备,假定期初坏账准备无余额。
年末,应收D公司应收账款余额合计为100000元,按余额的10%计提坏账准备,假定期初坏账准备余额为5000元。
年末,应收D公司应收账款余额合计为100000元,按余额的10%计提坏账准备,假定期初坏账准备余额为18000元。
对D公司当年应收账款实际发生坏损失是3000元。
当月收到去年D公司已转销的坏账2000元,存入银行。
请老师帮忙写下规范分录步骤,解题思路,十分感谢!
2015-10-10 12:49:25
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