送心意

朴老师

职称会计师

2021-05-28 09:39

同学你好
计入固定资产就行了
按月折旧
2.用专项应付款支付的吗

我就是我做自己 追问

2021-05-28 09:44

老师,计入固定资产不用分明细吧,也是按1套设备计提折旧?2.是的、收到是借:银行存款 贷:专项应付款,现在支付时,借:固定资产,贷银行存款。就是专项应付款应该怎么下账,什么时间下账,需要哪些手续?

朴老师 解答

2021-05-28 09:55

这个不用分
但是你要做
固定资产-智能化设备
这样

我就是我做自己 追问

2021-05-28 10:15

奥,那么专项应付款怎么下载?

朴老师 解答

2021-05-28 10:20

借银行
贷专项应付款
借固定资产
贷银行存款
借专项应付款
贷营业外收入

我就是我做自己 追问

2021-05-28 10:22

老师,是往资本公积做呢,还是补贴收入,还是营业外收入?

朴老师 解答

2021-05-28 10:26

这个是计入营业外收入的

朴老师 解答

2021-05-28 10:27

财政拨款也可以计入资本公积

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 计入固定资产就行了 按月折旧 2.用专项应付款支付的吗
2021-05-28 09:39:02
你好,专项应付款应当是摊销计入营业外收入,无法直接冲销固定资产的
2019-02-26 14:02:12
第一个对 第二个借固定资产贷银存 然后借专项应付款贷递延收益或者营业外收入 做了营业外收入专款专用属于不征税收入
2019-12-28 11:53:52
借:专项应付款113,贷:资本公积113这事对的
2019-08-16 14:21:21
购入
2017-03-18 15:15:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...