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Christy_idd
于2021-05-27 22:08 发布 1233次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2021-05-27 22:10
同学你好,一般情况下,借:预付账款,贷:其他应付款-个人姓名。
Christy_idd 追问
然后要怎么分摊租金呢
王雁鸣老师 解答
2021-05-27 22:13
同学你好,以后的话,可以按月分摊处理,借:管理费用等科目,贷:预付账款。也可以收到发票后,借:长期待摊费用,贷:预付账款,再分摊时,借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用。
2021-05-27 22:17
当月预付的租金费用,分摊费用是同时做两笔?
2021-05-27 22:18
当月就做这一笔就好了吗?借:管理费用等科目,贷:预付账款。
2021-05-27 22:25
同学你好,当月预付的租金费用,分摊费用是同时做分录就行了。
2021-05-27 22:29
可以做 借:预付账款,贷:银行存款 ?
2021-05-27 22:35
同学你好,可以的,同时再做,借:银行存款,贷:其他应付款-个人姓名。
2021-05-27 22:45
是否还需要再做多一次费用摊销的分录?每月的摊销的具体金额是做多少呢?
2021-05-27 22:49
同学你好,需要再做多一次摊销的,每个月摊销金额,是一季度的办公租金除以3。
2021-05-27 22:52
好的,是做多这个吗?借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用
2021-05-27 22:55
同学你好,是的,你理解很正确。
2021-05-27 22:58
好的,谢谢老师啦
2021-05-27 23:14
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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