吴老师,我们 是建筑行业 老项目,简易计税法,我们给甲方开3%增值税, 按照 甲供按照 17%开票,甲供这部分材料部不能抵扣的 !我就想知道 甲方 让我们 开发票 4千万,这个部分 不是我们 自营的 ,那么多开发票的 税金 甲方这么返还给我们 呢,谢谢老师
海郡
于2016-11-28 14:43 发布 1003次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-28 14:51
不是,甲方 让我们 多开 4千万的建筑行业 增值税 普通 发票 ! 甲方 给我们的 甲供材料 是17%的税金。我们 超过自己的产值 给他开票了 ,4000*0.03=120万税金 就多缴纳了,这 多给甲方开的 发票税金 120万 如何 合理的给我们!不能让税务局 知道我们 在 虚开发票 给甲方!谢谢老师
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你好,你们老项目只能按3%开票,不明白你说的17%开票是什么意思?是指甲方让你们开17%销售材料的发票吗?
2016-11-28 14:45:20

你好,多开部分那你们要收四个点左右的税金才不会亏,税金用私户转
2016-11-28 17:21:31

你好,小规模3%,一般纳税人10%
2018-07-01 11:23:32

你好,如果 是当月就作废,跨月就申请开具负数发票红冲,然后开具正确金额的发票
2019-06-27 11:21:59

3万,所得税不免的
2017-08-24 15:31:45
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