送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-28 14:51

不是,甲方 让我们 多开 4千万的建筑行业 增值税 普通 发票 ! 甲方 给我们的 甲供材料 是17%的税金。我们 超过自己的产值 给他开票了 ,4000*0.03=120万税金 就多缴纳了,这 多给甲方开的 发票税金 120万 如何 合理的给我们!不能让税务局 知道我们 在 虚开发票 给甲方!谢谢老师

海郡 追问

2016-11-28 15:44

老师,你是说 在正常的工程结算里面 加加进来税金!但是我工程款多收了120万的金额,不也是按照正常的工程款开票吗?120*0.03=3.6万的税金怎么给我们呢?

吴月柳 解答

2016-11-28 14:45

你好,你们老项目只能按3%开票,不明白你说的17%开票是什么意思?是指甲方让你们开17%销售材料的发票吗?

吴月柳 解答

2016-11-28 15:18

那你把你交的税金计算下,然后加点数进去就可以了。比如你的增值税是3%,附加税是3%*12%,还有企业所得税负加起来,看你们需要多加收他们多少钱。

吴月柳 解答

2016-11-28 17:17

你好,你上面是120万税金下面又变成了3.6?你们帮他们多开多少然后乘以税率就可以了,税金最好通过私户转

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相关问题讨论
你好,你们老项目只能按3%开票,不明白你说的17%开票是什么意思?是指甲方让你们开17%销售材料的发票吗?
2016-11-28 14:45:20
你好,多开部分那你们要收四个点左右的税金才不会亏,税金用私户转
2016-11-28 17:21:31
你好,小规模3%,一般纳税人10%
2018-07-01 11:23:32
你好,如果 是当月就作废,跨月就申请开具负数发票红冲,然后开具正确金额的发票
2019-06-27 11:21:59
3万,所得税不免的
2017-08-24 15:31:45
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