老师好,汇算清缴里面的业务招待没有做纳税调整。实际金额是1000,那我是不是要调增1000-1000*60%(没有超过营业收入的0.5%0
淡然的心情
于2021-05-26 14:43 发布 513次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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您好,具体要看营业外收入的性质,政府补助调为不征税收入,但是使用此资金的支出,也不能税前扣除。其他的,不需要调整了。
2018-05-12 14:19:01

你好 不符合税局规定的营业外支出 也是需要调整应纳税所得额的 汇算清缴填表
2019-05-28 17:53:15

你好,你之前没有交所得税吗?
2020-05-11 15:51:31

汇算清缴 纳税调整中的视同销售(营业)收入填开票金额吗?是的
2020-04-18 15:47:49

这个是视同销售的收入,没有视同销售业务的话,不用填的
2020-04-18 15:41:29
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