送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-11-28 10:46

金额是一致的。但是计提时营业税金及附加在借方,贷方:应交税费。
缴纳时:借方应交税费     贷方银行存款
这样营业税金及附加的借方余额还在呀。搞不清楚了

雨萱麻麻 追问

2016-11-28 10:48

月底结转分录是不还要做借:本年利润。贷:营业税金及附加

宋生老师 解答

2016-11-28 10:42

您好!您当时计提的跟当时缴纳的应该是一致的啊。不会有余额的啊。

宋生老师 解答

2016-11-28 10:47

您好!明白您的意思的,月底结转的时候,营业税金及附加就没有余额了。

宋生老师 解答

2016-11-28 10:50

您好!是的。         结转完就平了。

上传图片  
相关问题讨论
你好,是发生的什么税款这样做分录?
2018-07-13 10:03:40
你 这个分录已经跨年了吧
2019-10-29 19:41:13
您好同学,你的理解是正确的
2022-09-04 11:01:11
您好 附加税计提跟缴纳的分录您做错了 计提 借:税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 上交 借:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 贷:银行存款 增值税您确认收入的时候有没有价税分离
2020-01-04 12:32:27
可以
2017-03-03 10:59:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...