送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2021-05-26 04:10

同学你好,应该把应收账款,预付账款,其他应收款挂的三十多万,固定资产净值挂的两万多,其他应付款五十多万,都转平再报上去。

华华 追问

2021-05-26 05:50

老师好,应收应付这两块可以互相抵吗?其他应付这块的债权是股东的,是经营没有资金股东垫付的款项,相抵后的利得能够弥补之前的利润亏损吗?

王雁鸣老师 解答

2021-05-26 09:03

同学你好,不可以对冲,应收可以结转到营业外支出,应付结转到营业外收入。结转后的利得可以弥补以前的亏损。

华华 追问

2021-05-26 09:26

谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2021-05-26 09:40

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。

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同学你好,应该把应收账款,预付账款,其他应收款挂的三十多万,固定资产净值挂的两万多,其他应付款五十多万,都转平再报上去。
2021-05-26 04:10:17
b d b 你参考 一下,同学。依顺序的
2020-06-01 10:29:35
你好,是这样做分录的.
2022-04-01 11:44:19
好的,举个例子来讲解一下吧,假设某公司小规模纳税人,本期到期的其他应付款为16000元,根据会计准则,当期发生的主营业务收入需要减去到期的其他应付款,这样该企业本期的实际主营业务收入为15841.58元,减去本期实际应缴税费(如增值税)158.42元,就是本期应确认的主营业务收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他应付款转为主营业务收入的会计处理就是:借:其他应付款16000,贷:主营业务收入15683.16,贷:应交税费158.42
2023-03-20 12:24:47
具体是什么固定资产车辆还是房屋?
2024-03-15 15:16:21
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