旅游业现在是差额计征所得税。那么在开发票确认收入时,是减除代付那部分开票,还是将代付的全部计入主营业务成本里,最后通过(收入-成本)*25%来计算所得税,但是感觉这样的话,企业会不会多交增值税呢。

捕风
于2016-11-27 22:28 发布 903次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-27 22:40
老师,您的意思是开票时,是把代付部分除扣除了的吗?代付的一般包括哪些内容,如何和主营业务成本相区别
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不加营业外收入其他的对的,
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你好,差额征税开票时只按收入部分交增值税的,代付部分并没有交税。
2016-11-27 22:31:35
你好,可以马上结转成本,也可以月底一次性结转成本
2017-09-01 17:14:52
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