老师,假如公司有两个月员工的社保是放在别的单位缴纳的,那么差额就在其他应付款,年底会计没有冲回其他应付款,直接做了费用,导致其他应付款一直有余额,那我现在应该怎么做呢

莪--YS
于2021-05-24 13:35 发布 660次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
你们采购金额这么大为什么不公户直接支付
2019-03-06 15:42:51
你好对方没有给你们公司开发票?是个人交个人?还是个人扣个人,公司部分单独做费用,这个支付给对方,对方开发票给你们,是那种 你们?
2021-05-24 13:37:59
你好,把这个款项偿还给股东就是了
2019-06-14 17:09:09
你好,其他应付款贷方余额 ,需要清零了,才可以注销的
2022-04-09 15:10:53
你好,余额表里面其他应付款的方向是借方,这样是有问题的
2022-03-23 18:00:19
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