我们采购一台设备,15.2万 然后对方把发票开过来了,我们验收的时候发现机器有问题,经双方决定扣款6000。我怎么处理较好,是退发票让对方销售折让,还是以15.2的发票入固定资产,6000冲减一个费用,或者做一个营业外收入。还是先要对方付6000的罚款,我们再付15.2的设备款来平账

宾小伟
于2021-05-24 12:17 发布 780次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
相关问题讨论
您好:
简单做法就是重开发票,双方都省事
2021-05-24 12:41:04
您好,应该将剩余未确认的递延收益直接转入营业外收入。
2020-08-24 09:31:21
你好,账上都没有固定资产,不需要计提折旧。
2018-01-02 10:47:51
您好,是正常出售的是计入到资产处置损益,然后非正常的,比如报废的计入到营业外收入和支出
2022-04-09 21:44:18
你好,是的,计入营业外收入
2019-04-18 16:08:08
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