老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

资产负债表中应收账款金额等于应收账款明细账中借方余额金额加上预收账款明细账中借方余额金额再减去按公司坏账计提政策计提的应收账款坏账准备后的余额,填制资产负债表课里,应收账款360000=356000-6000+10000,其中10000是应收账款明细账的贷方余额,这10000应该记到预收账款去呀,我没有弄明白
答: 你好!你记错了吧,应该是应收账款和预付账款,应付账款和预收账款相对应。
没有预收帐款科目,资产负债表上有预收帐款余额
答: 你好,这个具体咨询什么问题
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应收帐款期末数为负数,应付帐款期末数为负数,申报时,资产负债表,是不是应收负数填在预收帐款(正数),应付负数填在预付帐款(正数)呢?
答: 您好 这样填写正确的







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琳 追问
2014-11-28 12:57
晓海老师 解答
2014-11-22 15:10
晓海老师 解答
2014-11-22 15:30
晓海老师 解答
2014-11-26 14:00
晓海老师 解答
2014-11-28 13:08