2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
进项税额转出期末余额贷方负数是不是不对 问
进项税额转出期末余额贷方正数 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
老师,我们车间有3条流水线,工资是3各个组的工作总 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师,我们工厂准备下个月用我这个账户试用一个月看看,但是之前都没有建账,什么数据都是乱七八糟的,12月份开始建账,那12月份之前应付的账,比如应付供应商的账,还有应付工资的账,应付水电费的账,都全部归集在期初设置这里可以吗?还是不用,直接到时候付款计入就行
答: 您好!如果你要做准确的话,肯定是要先做出一个资产负债表,然后根据资产负债表做期初数的。
商业卖电器的电费和水费做分录借经营费用-电费/水费应交税金-应交增值税-进项税额贷应付账款-供电局实际付款时借应付账款-供电局贷银行存款这样对吗
答: 嗯 是的 意思你是先按月计提 缴纳做缴纳分录 是的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,有家供应商货款对账为34500(含16的税),然后他们家使用我们的水电,金额是11158.1,但由于我公司开不了水电费的发票,所以老板让直接从货款中减掉,那实际开票的金额要怎么算了?
答: 同学 你好 实际开票的金额=34500-11158.1=23341.9元






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