送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-16 11:00

嗯 是的 意思你是先按月计提  缴纳做缴纳分录  是的

淡定-小芳 追问

2020-01-16 11:03

之前的会计做的是
借经营费用-电费/水费
应交税金-应交增值税-进项税额
贷应收账款-供电局
实际付款时
借应收账款-供电局
贷银行存款
她这样做对吗

meizi老师 解答

2020-01-16 11:07

你好  是要付款出去的 应该是走应付账款 走负债科目的。  不应该挂应收账款去的。你的正确

淡定-小芳 追问

2020-01-16 11:09

好的谢谢老师

meizi老师 解答

2020-01-16 11:11

不客气的 帮到你就好 满意请给予评价

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相关问题讨论
你好正确的应该是借管理费用培训费应交税费应交增值税进项贷应付职工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
你好,第一个分录和第二个分录,这个没有问题,第三个分录这个不对,应该是借应交税费,应交增值税进项贷,应交税费待认证。
2021-12-24 11:13:51
你好,缴纳的是差额,并不是进项税额
2018-04-26 15:10:11
支付的与其他经营活动有关的现金
2019-04-25 10:07:18
同学 你好 收到增值税发票 会计分录如下: 借: 管理费-办公用品1482.76 应交税金-应交增值税-进项税额237.24 贷: 银行存款 1720 进项税额转出 借:管理费用——办公用品 15 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 15
2018-12-04 15:40:50
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