您好,公司缴纳的残疾人保障金后期能取出来吗? 问
那个不能取出来的哈 答
你好,我们公司的食堂是外包出去的,合同上约定了操 问
你好,可以得,我们做成本 答
公司代收到一个客户的押金款代付给另一家公司要 问
收到 借:银行存款 贷:其他应付款 代付,做相反分录 答
老师投资性房地产租金与折旧不同步怎们记账(如租 问
同学,你好 那你租金收入,就要按照月份确定 答
老师,我现在所在部门就是研发部门,科研助理岗位,像 问
是的,那个要问项目管理人员 答

你好,老师 我想问下发生了8.2管理费用,银行支付的,做账时将分录写成了借:银行存款8.2,贷:管理费用 8.2 现在要调整,该怎么做分录?
答: 你好 你直接做 红冲一笔错误的 : 借管理费用 贷银行存款 在按实际做一笔 借管理费用贷银行存款
老师你好,收到了物业4月也就是上个月的电费,怎么做分录呢?账才从代账那边拿回来,没有计提过以前,直接借管理费用,贷银行存款可以吗?
答: 你好,可以的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购买文具的专票,8月没收到票,付款了,做了分录,借:管理费用,贷:银行存款。请问9月收到票应该怎么做分录啊
答: 你好,冲8月份分录 借:管理费用 负数 贷:银行存款 负数 借:管理费用 应交税金—增值税(进项税额) 贷:银行存款 以后这种情况,8月份做账 借:其他应付款 贷;银行存款 发票回来 借;管理费用 应交税金—增值税(进项税额) 贷:其他应付款


华凤 追问
2021-05-21 10:15
玲老师 解答
2021-05-21 10:22