老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

老师,您好。某公司前期采购了一批硬盘,现在要拿出6个硬盘给一个甲供应商,冲抵一部分货款。想问一下以下账务处理是否正确,如果有错误的地方还请帮忙指出来,谢谢!从甲供应商采购设备借:库存 应交税金贷:应付账款-甲拿硬盘抵货款借:应收账款-甲贷:其他业务收入-硬盘 应交税金借:其他业务成本贷:库存-硬盘支付货款借:应付-甲贷:应收-甲 银行存款这部分分录是否正确呢?拿硬盘抵货款是需要给对方开具硬盘的销售的发票的吗?硬盘采购进来是580,抵货款的时候按照550,这中间的折价差额是否需要进行账务处理呢?
答: 同学你好 这样做分录可以的 这样做就行了
借:受托代销商品贷:受托代销商品款借:银行存款贷:应付账款应交税金—应交增值税(销项税额)借:应交税金—应交增值税(进项税额)贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款借:银行存款贷:主营业务收入—手续费应交税金—应交增值税 委托代销商品受托方分录为啥是借应交税金贷应付账款呢
答: 因为受托方收到委托方开具的代销商品的进项发票,是要确认应交税金—应交增值税(进项税额),由于款项没有结算,故又需要确认应付账款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
是这样的,我刚接手一家去年新开设的公司,公司一直没有财务,所以只给外账公司的人做了外账,内账一直没有做,现在老板的意思是他新买一个财务系统,让我把去年的内账补上,出具报表等等 请问下,我现在该收集哪些数据呢?该怎么着手去工作 有老师回复说 那你就盘点数据 ; 你比如4月建账; 你就盘点截止到3月末 所有的 期末数据 比如库存商品 ;固定资产; 应交税费 实收资本。 应收账款。 应付账款。 银行存款。 库存现金等明细 那去年度没做的账呢,怎么补?、?
答: 你好; 你首先要清楚之前的 期末数据才能建账的;如果什么都不知道 就没法处理的 ; 你 去看看21年1月建账 ; 你是21年新开的公司 是几月开始成立的?








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kagome 追问
2021-05-19 17:16
朴老师 解答
2021-05-19 17:28