- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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同学您好,除非您的材料是全部领用了的,可以不调整
2021-05-18 21:46:26
你暂估入账对应的发票如果还没来的话,你暂估入账的时候,应该是借:原材料 贷:暂估应付款 结转成本时,借:营业成本 贷:原材料,现在发现多结转了,借:暂估应付款 贷:营业成本
2018-08-09 09:56:23
您好,这部分差额直接转入销售成本即可。
2016-11-10 20:05:54
你好,收到发票后把前面暂估相关的分录 全红冲,按发票入账就没有差异 不用调整
2020-07-01 08:32:49
你领用材料的也得红冲。
2019-11-27 15:51:33
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