- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好
,甲公司销售一批产品给乙公司,不含税金额为476000元。
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应增(销)
同月,甲公司从客户乙公司购进测试工装设备,设备不含税价26000元。设备已拉回甲公司(不需安装),
借:固定资产
借:应交税费——应增(进)
贷:应收账款
2020-04-21 10:25:38

你好
共计17808元,税率为6%
不含税金额=17808/1.06=16800
税额=17808/1.06*6%=1008
2020-06-09 12:52:37

你好; 按照税点= 5万*10%来计算的
2023-06-13 12:53:08

你好,不考虑其他因素,那么,增值税就是,1440*0.06
2022-02-18 07:46:56

你好,购买方能接受吗?能接受的话可以的。
2021-10-12 13:53:53
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