送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2021-05-17 21:26

你好,是的,你说的很对的

小可爱 追问

2021-05-17 21:28

借:其他应付款~吾悦75000,贷:银行存款75000元。收到发票后会计分录怎么做?

冉老师 解答

2021-05-17 21:42

收到发票附在这个凭证后面,后期按期摊销

小可爱 追问

2021-05-17 21:44

借:长期待摊费用75000,贷:其他应付款~吾悦

冉老师 解答

2021-05-17 21:45

是的,是这样的,是的

小可爱 追问

2021-05-17 21:46

然后再摊销一月的,借:管理费用~房租20000元,借:管理费用~物业费5000元,贷:长期待摊费用25000元,这样做,分录都对吧?

冉老师 解答

2021-05-17 21:49

是的,是这样,这个对的

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相关问题讨论
你好,一年的用预付账款,现在待摊费用已经取消了。
2022-02-21 09:51:43
你好,发生需要分别计入 A B C ,摊销才可以分别计入相应明细的 而且摊销借方一般是设置具体明细,而不是设置 -长期待摊费用摊销这个明细
2018-11-21 16:42:25
分录是对的,但还是要看具体的借方明细,比如有的会计入 管理费用--开办费摊销或装修费摊销
2018-07-04 15:54:02
你好,是收到还是支付,支付才需要摊销,收到按期限平均确认收入就是了
2017-07-11 11:07:43
你好!是的,末级科目下核算的内容不一样不要混用。
2015-01-02 10:48:00
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