送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-05-13 15:11

借应付职工薪酬
借管理费用负数

shmilyxin030701 追问

2021-05-13 15:14

金额就记多提部分吗?

郭老师 解答

2021-05-13 15:14

你好,对的,是这么做的。

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相关问题讨论
借应付职工薪酬 借管理费用负数
2021-05-13 15:11:13
你好  借其他应收款 贷银行  
2022-01-25 12:26:42
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时                 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2023-07-10 14:32:22
你好借制造费用工资待应付职工薪酬工资。
2023-12-18 09:42:11
你好 借管理费用工资贷应付职工薪酬
2021-06-10 08:35:34
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