送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-23 13:39

不是很多,有几张,那我现在怎么向税务写情况说明呢,谢谢

邹老师 解答

2016-11-23 13:38

你好,是不是有很多虚开的进项发票

邹老师 解答

2016-11-23 13:44

这个只能说你们是购进的货物比较多,产品增值率比较低造成的

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你好,账务处理正确,需要注意,附加税用的科目现在叫税金及附加。6月账务处理跟5月是一样的,转出未交增值税,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 1000 贷:应交税费-未交增值税1000,计提税金及附加,同5月,借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税、教育费附加、地方教育费附加。6月缴纳5月增值税,借:应交税费-未交增值税2500 贷:银行存款,缴纳税金及附加也一样。
2020-07-12 19:02:29
你好,是不是有很多虚开的进项发票
2016-11-23 13:38:39
你好,如果留底部分你已经做在应交税费-未交增值税的,那么借银行存款 贷应交税费-未交增值税
2018-09-04 17:29:35
留抵税额 不需要再处理了,在应交税费科目以负数形式反应
2019-10-30 11:26:12
你好,如果上期留底做在应交税费-未交增值税科目借方的话 那么收到时 借银行存款 贷应交税费-未交增值税
2018-09-11 11:46:53
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