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糊涂
于2021-05-11 19:54 发布 688次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2021-05-11 19:55
你好,在的,你说,什么表格
糊涂 追问
2021-05-11 19:59
麻烦看看,谢谢
徐阿富老师 解答
说明你的帐做起来是不对的,有些发票做账里去,但是没有认证抵扣,所以这种情况你每个月到月末账全部做好了,都要把进项税额和你的勾选认证里面的抵扣的进这个税额都要对已至来。才是可以,那么现在这种情况如果找不到原因了,可以把这个进项税额的差额计入到主营业务成本里面去,也就是借主营业务成本贷应交税费进项税额。
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徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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糊涂 追问
2021-05-11 19:59
徐阿富老师 解答
2021-05-11 19:59