- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-22 17:51
老师在有没有其他处理的办法,这样做的话,收入虚增了,
相关问题讨论

您好,分录,借;应付职工薪酬-福利费,贷:现金或者银行存款。
2017-05-11 17:52:38

借;银行存款等科目 销售费用(3折的金额) 贷;主营业务收入 应交税费
2016-11-22 17:47:39

你好!借银行存款 贷预收账款
然后消费借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-07-17 16:20:13

你好
充值 借;银行存款 贷;预收账款 300
消费 借;销售费用 300 预收账款300 贷;主营业务收入 应交税费
2016-11-29 17:38:41

计入主营业务成本
2015-11-26 12:59:16
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邹老师 解答
2016-11-22 17:47
邹老师 解答
2016-11-22 17:52