老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

老师外派人员工资社保公积金共计26250.25元在外省劳务公司缴纳,当月付款借其他应付款26250.25贷银行存款26250.25,本月收到普票金额为26250.25,其中有个税137.73元,我分录怎么做
答: 借,劳务成本26250.25 贷,应付帐款 借,应付账款 贷,银行存款
我们劳务公司2月份已经支付伤残补助金给民工,分录 借:其他应付款-工伤费用 贷:银行存款 ,现在总包又把这个伤残补助金转给我们了,要添加一个中专科目方便查账,请问这个分录怎么写呢?
答: 你好 那你就做 :借银行存款 贷其他应付款 这样来冲 就行了。 那你其他应付款 就挂这个 伤残补偿金明细。 在多做一个明细 三级科目去
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师!您好!我们是建筑劳务公司,我们打款给挂靠费,是不是借:其他应付款 贷:银行存款
答: 你好,之前已经做了这个分录吗?借;管理费用,贷;其他应付款
老师你好!建筑劳务公司1.20日支付给班主A,13万元付款时做的分录是借其他应付款13万元,贷银行存款13万元。这样下来借方余额有13万元,这种情况该怎么处理?
老师我们是建筑劳务公司、我们公司借个人钱8万 我做账做的是: 借:银行存款 80000 贷:其他应付款80000但是借个人那一块我们要付利息、我们借了8万要还81200 这个我要怎么做分录
老师我想问问,有600万从我们公司账户走,我该怎么做这笔业务啊,我们是劳务派遣公司一笔工程款进来。然后给个人转出去我借:银行存款,贷:其他应付款转出的时候做借:其他应付款,贷:银行存款
老师,公司向个人借款,借银行存款,贷其他应付款,还款 借其他应付款 贷银行存款 个人向公司借款,借其他应收款 贷银行存款 还款 借 银行存款,贷其他应收款,对吗


蘑菇爱泡泡儿 追问
2021-05-11 10:07
meizi老师 解答
2021-05-11 10:16