我们是一般纳税人,单位出售了房屋一套,成交价970000,开发票是差额征收,申报增值税填写报表怎么弄,差额开发票的时候都差没了,不需要交增值税,不知道报表应该怎么填写了
俊秀的薯片
于2021-05-10 14:03 发布 628次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论

你好,你能提供一下,申报表表一的界面吗
2019-06-19 10:59:57

我们公司是免税的,开发票时开了13%的税率,在填报一般纳税人增值税纳税申报表附表一时不是要填免税那栏,现在一直显示销项税额,但是免税的那栏填不了销项税额,然后去大厅问了,大厅的让我在一般计税方法计税13%税率开具其他发票跟未开具发票那栏填一正一负一模一样的那张发票的数额,这样填了后提示信息里的销项税额就没有了,免税那里现在不填开的发票销售额也可以审核通过,那这样的话我下个月在填报这笔收入可以吗,毕竟这笔收入我还没入账的!
2015-11-05 11:22:16

可以的,可以开普票给对方
这个不是出口发票
2020-11-12 16:26:13

这个对应列按不同发票填写就可以
2020-01-07 12:54:34

可以的,可以开具普票的
2021-12-13 16:51:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息