送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-22 12:50

嗯,是的,就是发工资是的

吴月柳 解答

2016-11-22 12:11

你好,你是指发放工资时的分录吗?

吴月柳 解答

2016-11-22 12:57

借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保\公积金\餐补 银行存款

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相关问题讨论
你好,你是指发放工资时的分录吗?
2016-11-22 12:11:36
1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保( 公司负担)公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬--工资 一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬-社保(公司负担) 一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
2019-02-12 12:59:59
你好,补贴的时候借管理费用 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2023-09-11 11:35:54
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-04-10 14:26:32
参考这个
2019-01-22 17:23:04
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