老师我问一下就是房产在建 建设过程中无形资产 问
您好 房产在建 建设过程中无形资产的摊销是计入资产成本里的 对的哈 当年的企业汇算清缴 折旧摊销明细表要填这个摊销的 答
老师,公司今年付的去年报销款,当时没找到发票,我做 问
意思是现在发票来了? 那么 视同上年已经做了 借:管理费用 贷:其他应付款-人名 然后调整上年的报表,做汇算 答
老师好,我们和对方公司分公司签的合同,钱也是打进 问
您好,严格来说是不行的 答
甲公司2×23年3月在上年度财务报告批准报出后,发 问
A 甲公司2×23年年初未分配利润应调增的金额=(1920-480)×(1-25%)×(1-10%)=972(万元)。 答
老师 我想问下使用权资产终止的一个账务处理就是 问
你好,同学 按照处置处理 借累计折旧 资产处置损益 贷使用权资产 答
老师,我们公司在建立初期,对方承包我公司钢构结构,写了合同,合同上写明先付工程款的10%,3月份我公司付了5万,等材料都入场付30%,我公司四月份付了20万,剩下的完工在付清,这个怎么做分录呢?
答: 您好 借 预付账款 贷 银行存款
工程用材料分录为借;工程施工 ——合同成本 ——材料 贷;银行存款等科目那需不需要先做笔分录:借:原材料贷:银行存款啊?到领用的时候再借:工程施工——合同成本——材料贷:原材料这两种是不是都可以啊?
答: 你好! 最好,做一笔 借:原材料 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,麻烦你帮我好好看看,谢谢了,这都是我现在工作面临的,账务有些复杂,对我有些疑惑。我方挂靠了万安公司承包了砂河的项目,万安和砂河签订了合同,但是万安在整个过程中不会为我们的项目垫钱,只是开票收工程款,用工程款付材料,然后会把剩余的款转给我们。下面的账务我写的分录,请老师帮我纠正一下,最好也按照序号帮我写一下,不然我会糊涂。
答: 最后的万安给你们转的钱应该是应收-银存(借方) 其他的都得给你 你们的材料主营业务成本,这个是你们自己付款了
kristy玲 追问
2021-05-08 19:45
bamboo老师 解答
2021-05-08 20:27