- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-05-07 11:14
你好 那你 期初建账是怎么录入期初数据的
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你好 那你 期初建账是怎么录入期初数据的
2021-05-07 11:14:42

你好,需要和账套里面的收入,销项税额数据核对,看是否一致
2020-04-08 14:53:31

购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2017-12-20 11:51:39

您好,那就需要当月正常确认收入,然后次月开红字发票冲减上月确认的收入
2019-01-12 07:28:54

服务费的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2020-04-20 10:46:07
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