送心意

玲老师

职称会计师

2021-05-06 14:12

你好
表示 预交的增值税 

繁花园 追问

2021-05-06 14:19

在资产负债表上显示是负数对吗??

玲老师 解答

2021-05-06 14:22

你好
可以的 多交 有留抵可以是负数的  

繁花园 追问

2021-05-06 14:25

这个我明白老师,我们预交增值税多了,就是在应交税费—预交增值    借方反应对吗???

玲老师 解答

2021-05-06 14:37

你好
一般纳税有期末把 这个科目转到转出未交增税科目 科目结平  

繁花园 追问

2021-05-06 14:44

不明白,老师我那样做对吗???

玲老师 解答

2021-05-06 14:50

你好
你这样做是可以的 

繁花园 追问

2021-05-06 15:15

好的谢谢老师

玲老师 解答

2021-05-06 15:28

 你好同学:
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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相关问题讨论
学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
你好 ;  你这个是要做结转分录吧   ?   你调账是啥意思 。 之前做错了吗?  
2021-09-09 14:08:46
<p>期末结转 &nbsp;借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) &nbsp;贷;应交税费-未交增值税 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣缴 &nbsp;借;应交税费-未交增值税 &nbsp;贷;银行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
你好!不需要结转的了。
2018-01-31 09:43:39
同学您好,进项税额的余额和销项税额的余额都转到转出未交增值税,转出未交增值税的余额在借方,就不用做了,就挂借方,转出未交增值税的余额在贷方,就转到应交税费——未交增值税的贷方
2021-10-08 20:14:25
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