老师您好:9月、10月我做的工资分配12000,借:管理费用 12000 贷:应付工资 月末已经结转到本年利润,现在领导要调出8000元到工程施工-合同成本-间接费-工资里,要怎么做分录呀?

usrrt
于2016-11-21 09:54 发布 768次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-21 09:59
邹老师:但是上个月我已经结转过损益了,做借:本年利润 12000 贷:管理费用-工资 12000
相关问题讨论
借;工程施工-合同成本-间接费-工资 贷;管理费用 8000
2016-11-21 09:56:25
你好到时取得收入 做 主营业务成本 不是月末结转的 有收入才结转
2020-08-03 15:14:49
你好,你的开发间接费用已经结转了主营业务成本吗?
2021-12-23 17:20:15
你好,这个应计入管理费用 ,车辆折旧不构成工程成本,没有直接关系。
2020-07-14 10:26:09
直接不用账务处理了。直接在企业所得税汇算清缴时,调增应纳税所得额100元,补交企业所得税
2020-05-16 15:39:27
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