送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2021-04-30 15:55

你好同学这个最好是找多个人开,一个人一年超12万要纳个税的

追问

2021-04-30 17:01

老师,就是现在我需要提供给一个单位200万的劳务费发票,我怎么操作是税交的最少的?例如办个个体户,或者别的什么办法?

追问

2021-04-30 17:02

我有个公司是小规模,但季度已经开超过45万的发票了,是不是再来就不划算了,还是注册个个体户?

何江何老师 解答

2021-04-30 17:05

你好同学,建议注册公司做,这个人太亏了

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相关问题讨论
1、去税务局开个人劳务发票,只缴纳个人所得税。每次应纳税所得额不超过20000元的部分,税率20%。劳务所得收入在1000元的个税税率2%;劳务所得不超过4000元的,定额减除800元;超过4000元的,扣减20%的免征额。 针对劳务报酬所得交个人所得税只是个人所得税的一个税目,实际开票的话还有增值税及附征,以及其他费。每个劳务品目和各地征收率不一样,大概5点几个点。还有可能有起征点的免税政策
2018-11-21 11:25:25
你好,应去项目所在地开具的。
2019-03-14 15:21:25
你好 具体是什么劳务? 咨询 设计?
2020-06-11 09:24:23
这个写劳务费就可以这个,我看学员截图是直接写这个
2020-06-11 10:49:55
你好,小规模代开是3%,一般纳税人是6%
2017-10-31 13:40:25
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    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

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    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

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