老师,去年11月交半年房租,交的是12月到今年5月份的,当时会计科目用的是,借:管理费用-房租,贷:银行存款,一直没有摊销,我现在应该怎么调,怎么摊销?
鲤鱼戒指
于2021-04-28 16:02 发布 544次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2021-04-28 16:03
你之前直接放到管理费用就不用摊销啊,同学。
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你之前直接放到管理费用就不用摊销啊,同学。
2021-04-28 16:03:01

你好,不对的。一个季度付款的,用预付账款科目不用长期待摊费用。
2022-09-29 16:41:31

您好,企业房租摊销可以那样做
2021-03-27 13:29:06

您好!
3月会计分录
借预付账款 贷银行存款
4月会计分录
借管理费用-租金 贷预付账款。
2024-06-28 15:13:07

你好,可以这样处理的。
2016-07-07 11:23:09
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鲤鱼戒指 追问
2021-04-28 16:11
陈诗晗老师 解答
2021-04-28 16:13