老师,去年11月交半年房租,交的是12月到今年5月份的,当时会计科目用的是,借:管理费用-房租,贷:银行存款,一直没有摊销,我现在应该怎么调,怎么摊销?

鲤鱼戒指
于2021-04-28 16:02 发布 570次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2021-04-28 16:03
你之前直接放到管理费用就不用摊销啊,同学。
相关问题讨论
你之前直接放到管理费用就不用摊销啊,同学。
2021-04-28 16:03:01
你好,不对的。一个季度付款的,用预付账款科目不用长期待摊费用。
2022-09-29 16:41:31
您好,企业房租摊销可以那样做
2021-03-27 13:29:06
您好!
3月会计分录
借预付账款 贷银行存款
4月会计分录
借管理费用-租金 贷预付账款。
2024-06-28 15:13:07
你好,可以这样处理的。
2016-07-07 11:23:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



鲤鱼戒指 追问
2021-04-28 16:11
陈诗晗老师 解答
2021-04-28 16:13