- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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借:以年度损益调整
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款(或预付账款等科目)
2021-04-28 09:50:32
可以抵扣,但是你这个是费用吗,还是啥?
2020-04-08 15:05:16
您好,做到以前年度损益调整科目,月末结转到未分配利润,还可以认证抵扣,认证抵扣和正常月份发票一样处理申报就可以。
2020-07-06 11:33:10
你好,你是指18年的费用发票今年抵扣入账?
2019-03-08 08:55:58
你好
这个金额比较大
借:以前年度损益调整
贷:应付账款等
2022-02-11 13:46:01
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